具体要求:
岗位职责:
1. 协助部门领导完善公司内部审计工作相关制度、制订年度审计工作计划;
2. 负责完成公司年度内控自我评价工作,包含但不限于编制内控评价工作底稿,汇总相关内部控制缺陷,起草上市公司年度《公司内部控制评价报告》,下发内控整改意见书等;
3. 结合公司业务特点和发展需求,全面开展审计项目,包含不限于财务收支和内控审计、对外投资和对外担保审计、业绩快报及关联交易审计等;
4. 对各子公司的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督;
5. 完成部门领导交办的其他事宜。
任职要求:
1. 为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强;
2. 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
3. 本科或以上学历,会计、审计、财务管理等财务类专业;