具体要求:
岗位职责:
1.对公司生产经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、程序、合同、协议等遵循性标准的情况作出评价。
2.对公司内部控制中的风险管理状况进行审计评价。
3.对公司及子公司经济管理和财务情况进行审计。
4.其他审计,包括建设项目审计、物资采购审计等专门审计及其他审计事项。
任职资格:
1、本科以上学历,专业不限;
2、熟悉内部审计流程与规范、it企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
5、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
6、熟练运用microsoft office办公软件。